为强化风险防控,提升管理效能,5月28日,集团全面启动2025年度内部审计工作。
本次审计由集团内控审计小组办公室牵头负责,重点对各子公司基建项目、经济责任、清算合规等重点领域开展全面监督,核查程序合规性、资金使用效益和制度执行情况。
内部审计是集团深化合规治理、提升精细化管理水平的重要举措,集团内控审计小组办公室将切实发挥“监督、服务、增值”作用,强力推动审计成果转化为管理效能,完善审计监督长效机制,为集团稳健发展筑牢防线。
为强化风险防控,提升管理效能,5月28日,集团全面启动2025年度内部审计工作。
本次审计由集团内控审计小组办公室牵头负责,重点对各子公司基建项目、经济责任、清算合规等重点领域开展全面监督,核查程序合规性、资金使用效益和制度执行情况。
内部审计是集团深化合规治理、提升精细化管理水平的重要举措,集团内控审计小组办公室将切实发挥“监督、服务、增值”作用,强力推动审计成果转化为管理效能,完善审计监督长效机制,为集团稳健发展筑牢防线。